為進一步推動集團內部審計工作,根據2023年集團內部審計工作安排,12月6日下午,交投集團邀請審計專家開展了2023年度內部審計工作培訓。交投集團審計部、各二級企業審計部門負責人和工作人員參加了培訓。
本次內部審計工作培訓的主題為強化內部審計機制,宣貫《河北省內部審計規定》。審計專家從內部審計工作的基本知識講起,明確了內部審計部門應有的工作職責和權限。結合內部審計工作計劃、通知、方案、實施、報告和跟蹤的各個環節,重點介紹了內部審計中常見的項目類型,并針對具體案例中的審計問題進行了探討和溝通。最后,對今年12月1日實施的《河北省內部審計規定》進行了宣貫。
下一步,交投集團將緊緊圍繞內部審計監督和評價兩大基本職能,強化業務培訓,提升專業能力,為集團高質量發展貢獻新的更大力量。
(供稿人:張立群,審核人:黨達志)